雄安交投公司组织召开财务管理及内部控制专项审计进场会
发布时间:2024-05-23
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作者:刘芳桦
来源:纪检监审部

2024年5月22日上午,雄安交投公司组织召开财务管理及内部控制专项审计进场会,雄安交投党委书记、董事长杨祥,党委副书记、总经理李彦伟,党委委员、纪委书记杨阳,党委委员、工会主席张向民、天勤会计师事务所董事长安威力出席会议。

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会上,宣读了《审计通知书》和《审计人员的工作要求和审计纪律》《财务管理及内部控制审计实施方案》,明确了审计期间和范围、审计内容和重点、审计策略和审计方法及审计程序等。

会议要求,一是公司各部门及所属各单位要提高站位,充分认识审计工作的重要性,主动接受审计监督,全方位做好配合工作,切实加强对审计监督工作的支持力度。二是审计人员要结合公司集约化管理现状,以法人治理结构为重点,以公司经济行为、管理行为为切入点,查找被审计单位存在的问题、管理的漏洞,客观公正进行评价,真正发挥审计审、帮、促的作用,提升审计监督效能。三是要做好审计发现问题整改。针对能够立行立改的事项,要边审边改;不能立行立改的问题,及时制定整改方案,明确整改时限、整改责任人;针对典型性普遍性苗头性倾向性问题,举一反三,以整改实效推动企业健康发展。

雄安交投公司纪检监审部、财务融资部、经营发展部,智远供应链公司、养护科技公司、雄安百信公司相关人员参加会议。